尊敬的工会经审组:
您好!首先感谢贵组在本次审计工作中所付出的努力与专业精神。我们已仔细研读了《工会经审组审计报告征求意见稿》,并针对其中的内容进行了深入分析和讨论。现就相关事项作出如下回复与说明:
一、关于财务收支情况的核实
我们在审核过程中注意到,审计报告中对本单位近年来的财务收支状况进行了全面梳理。经核对原始凭证及相关账目后,我们认为报告中的大部分数据均准确无误,能够客观反映本单位的实际财务运行情况。但同时我们也发现个别项目存在数据统计口径不一致的问题。例如,在第X页提到的XX活动支出中,由于当时存在多部门协作的情况,部分票据未能及时归档,导致核算时存在一定偏差。为此,我们已安排专人重新整理相关资料,并将更正后的详细清单提交给贵组复核。
二、对于资产管理方面的建议
审计报告指出,本单位在固定资产管理和使用方面尚存不足之处,特别是部分设备长期闲置未得到妥善处理。对此,我们高度重视,并立即采取措施加以改进。目前,我们已经成立专项小组负责清查所有固定资产,并制定了详细的盘活方案。下一步计划包括但不限于优化资产调配机制、定期开展资产盘点工作等,力求最大限度地发挥现有资源价值。
三、加强内部控制制度建设
针对审计报告中提出的内部控制制度薄弱环节,我们认为有必要进一步完善相关规章制度。为此,我们拟订了一份修订草案,旨在明确各部门职责分工,强化审批流程管理,确保各项经济活动均符合法律法规要求。此外,还将通过培训讲座等形式提高员工合规意识,营造良好的内部管控氛围。
四、其他需要说明的问题
针对审计报告中提及的其他事项,如职工福利发放标准是否合理、工会经费使用效率如何提升等问题,我们都将以实事求是的态度予以回应。具体而言,我们将结合实际情况调整福利政策,并积极探索多元化筹资渠道,为工会事业持续健康发展提供坚实保障。
总之,此次审计为我们提供了宝贵的机会去审视自身存在的问题并寻求解决方案。在此过程中,我们深刻体会到加强财务管理、健全内控制度的重要性。未来,我们将继续秉持严谨务实的工作作风,积极配合贵组完成后续整改任务,共同推动工会各项工作迈上新台阶!
此致
敬礼
[单位名称]
[日期]
以上即为针对《工会经审组审计报告征求意见稿》的具体回复内容,请各位领导审阅指导。